各部门员工提交了ERP采购单后,需同步填写纸质付款单据,并将付款单传递给下级审批人,财务部应付会计审批完ERP采购单和付款单后,会将付款单给领导签字。当ERP采购单审批通过及纸质付款单签字完毕后,出纳进行采购付款。
各部门员工提交了ERP采购单后,需同步填写纸质付款单据,并将付款单传递给下级审批人,财务部应付会计审批完ERP采购单和付款单后,会将付款单给领导签字。当ERP采购单审批通过及纸质付款单签字完毕后,出纳进行采购付款。
根据“收据”账簿上的内容,员工需要填写以下信息,便于出纳进行开具收据:
(1)收款单位名称:因我们的ERP系统内包含多个公司,便于准确区分(2)入账日期:款项已经入账的,需填写实际到账日期;款项还未入账先开具收据的,填写“空白”,由业务人员后期根据实际入账时间进行填写(3)交款单位:公司收到款项的对方单位名称,需与实际一致(4)收款方式:电汇、承兑汇票、现金等
(5)金额:公司入账的金额,需与实际一致
(6)收款事由:货款、设备款、维修款等
(7)备注:若有其他要求的,请填写备注内容
所有费用(不包括常规规定的费用)需根据业务发生情况及时跟上级领导及总经理报备,报备时需明确业务预计发生的金额,按照报备预算进行使用,业务处理完毕及时报销,此类费用原则是不允许费用发生之后补申请,如需补费用申请进行报销,1个年度内,第一次补申请罚款50 元,第二次补申请罚款 100 元,第三次补申请罚款 200元,第四次失去补申请的资格,后期未及时报备的费用不予以报销。
出差地域划分:①五区三市:指深圳、汕头、珠海、厦门、海南、北京、上海及广州等经济特区及经济发达一线城市;②十六城市:指天津、沈阳、哈尔滨、大连、青岛、南京、南宁、杭州、福州、武汉、长沙、长春、郑州、成都昆明、合肥等经济较发达新一线、二三线省会城市;
③省会及其他:指其他未在前两类中的省会城市及其他四五线小城市,
内勤人员计划出差,在公司办公自动化软件—钉钉—模块编制出差计划,包括拜访客户名单、预计路线、交通方式和住宿安排。
1.针对采购业务
2.办公用品采购,在erp申请
3.固定资产采购,由各部门提申请,erp申请
4.合同类申请采购
5.不同公司采购对应自己的系统在erp采购申请
1.了解目的
2.收据流程以及必填项
1.借款额度规定,培训期不允许借款
2.招待费用规定
3.通讯费规定
4.外出费用
5.加班补贴
6.出差规定及补贴标准
7.交通费用报销规定和标准
8.出差餐补和住宿费规定
9.费用报销申请单的填写规范
住宿补助按照两方面区分:一:五区三市、十六城市、省会及其他
流程:起诉前--诉讼前期--法务部核实评估--立案后--办理诉讼案件中
按照不同出差地点使用补助不一致
1.试用期:普通员工最高500元,部门经理最高1000元,总监最高2000元
1.销售部出差补助标准;
2.销售部出差规定
私车公用补贴标准:
1.费用补贴:1元/公里;
2.过路费实报实销