财务管理(集团)

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各部门员工提交了ERP采购单后,需同步填写纸质付款单据,并将付款单传递给下级审批人,财务部应付会计审批完ERP采购单和付款单后,会将付款单给领导签字。当ERP采购单审批通过及纸质付款单签字完毕后,出纳进行采购付款。

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根据“收据”账簿上的内容,员工需要填写以下信息,便于出纳进行开具收据:
(1)收款单位名称:因我们的ERP系统内包含多个公司,便于准确区分(2)入账日期:款项已经入账的,需填写实际到账日期;款项还未入账先开具收据的,填写“空白”,由业务人员后期根据实际入账时间进行填写(3)交款单位:公司收到款项的对方单位名称,需与实际一致(4)收款方式:电汇、承兑汇票、现金等
(5)金额:公司入账的金额,需与实际一致
(6)收款事由:货款、设备款、维修款等
(7)备注:若有其他要求的,请填写备注内容

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所有费用(不包括常规规定的费用)需根据业务发生情况及时跟上级领导及总经理报备,报备时需明确业务预计发生的金额,按照报备预算进行使用,业务处理完毕及时报销,此类费用原则是不允许费用发生之后补申请,如需补费用申请进行报销,1个年度内,第一次补申请罚款50 元,第二次补申请罚款 100 元,第三次补申请罚款 200元,第四次失去补申请的资格,后期未及时报备的费用不予以报销。

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出差地域划分:①五区三市:指深圳、汕头、珠海、厦门、海南、北京、上海及广州等经济特区及经济发达一线城市;②十六城市:指天津、沈阳、哈尔滨、大连、青岛、南京、南宁、杭州、福州、武汉、长沙、长春、郑州、成都昆明、合肥等经济较发达新一线、二三线省会城市;
③省会及其他:指其他未在前两类中的省会城市及其他四五线小城市,

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内勤人员计划出差,在公司办公自动化软件—钉钉—模块编制出差计划,包括拜访客户名单、预计路线、交通方式和住宿安排。

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1.针对采购业务

2.办公用品采购,在erp申请

3.固定资产采购,由各部门提申请,erp申请

4.合同类申请采购

5.不同公司采购对应自己的系统在erp采购申请

 

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1.了解目的

2.收据流程以及必填项

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1.借款额度规定,培训期不允许借款

2.招待费用规定

3.通讯费规定

4.外出费用

5.加班补贴

6.出差规定及补贴标准

7.交通费用报销规定和标准

8.出差餐补和住宿费规定

9.费用报销申请单的填写规范

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住宿补助按照两方面区分:一:五区三市、十六城市、省会及其他

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流程:起诉前--诉讼前期--法务部核实评估--立案后--办理诉讼案件中

 

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按照不同出差地点使用补助不一致

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1.试用期:普通员工最高500元,部门经理最高1000元,总监最高2000元

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1.销售部出差补助标准;

2.销售部出差规定

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私车公用补贴标准:

1.费用补贴:1元/公里;

2.过路费实报实销

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